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              省府辦公廳2015年部門預算

              時間 : 2016-08-26 00:32:00 來源 : 本網(wǎng)
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              2015年省府辦公廳部門預算情況說明

                一、部門機構(gòu)設置、職能

                省府辦公廳部門預算包含13個預算單位,具體為省府辦公廳本部以及歸口管理的省政府駐京辦、省政府駐滬辦、省府接待辦、省政府駐沈陽辦、省政府駐西安辦、省政府駐成都辦、省政府駐武漢辦、省政府駐昆明辦、省政府辦公廳印刷廠、省政府機關(guān)門診部、育才幼兒院一院、育才幼兒院二院等單位。省府辦公廳主要負責省政府機關(guān)公文處理,協(xié)調(diào)省政府重要政務活動,組織開展調(diào)查研究,為省政府領(lǐng)導提供決策參考意見,檢查督促省政府重要工作部署的貫徹執(zhí)行,以及省政府機關(guān)后勤保障等工作。省政府駐京辦等7個辦事處負責省政府在當?shù)氐男畔⑹占⒔?jīng)貿(mào)協(xié)作、公務接待等任務。省府接待辦負責指導協(xié)調(diào)全省政府系統(tǒng)公務接待工作,承擔中央國家機關(guān)、各?。▍^(qū)、市)政府來粵公務接待任務。省政府辦公廳印刷廠承擔省政府機關(guān)公文印刷工作。省府門診部承擔省直機關(guān)工作人員日常保健工作。省育才幼兒院一院和省育才幼兒院二院主要承擔省直機關(guān)工作人員子女入托服務工作。

                二、人員構(gòu)成情況

                省府辦公廳本部共有行政編制266人;事業(yè)編制270人;離退休人員218人。其他歸口單位共有行政編制36人;事業(yè)編制472人;離退休人員289人。

                三、收支預算說明

               ?。ㄒ唬┦杖腩A算總體說明

                2015年收入預算28,217.75萬元,其中:公共預算撥款25,751.25萬元,事業(yè)收入1,012.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入1,424.50萬元,其他收入30.00萬元。

                (二)支出預算總體說明

                2015年支出預算28,217.75萬元,其中:基本支出20,577.75萬元,占預算撥款支出的72.92%;項目支出7,640.00萬元,占預算撥款支出的27.08%。(支出明細詳見附表)

                四、“三公”預算經(jīng)費說明

                2015年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3,254.66萬元,其中:因公出國(境)支出預算11.00萬元;公務用車購置及運行維護支出預算553.26萬元(本年度此項支出預算全部為公務用車運行維護費);公務接待費支出預算2,690.40萬元。

                2015年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算數(shù)較2014年預算數(shù)減少3.42萬元,其中因公出國(境)支出預算減少19萬元,公務用車購置及運行維護支出預算增加22.58萬元,公務接待費支出預算減少7萬元。變化的主要原因是我廳根據(jù)中央和省有關(guān)厲行節(jié)約文件精神,要求各所屬部門預算單位嚴控各項支出,最大限度控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出預算。因車輛使用年限長,車況比較差,為做好政府公務活動的保障工作,并受物價上漲因素的影響,所以公務用車運行維護費用略有增加。

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